Internationell skatterätt

Internationell skatterätt utgör en specialiserad rådgivningstjänst som omfattar analys, strukturering och optimering av gränsöverskridande skattefrågor i enlighet med gällande lagstiftning och internationella standarder. Tjänsten innefattar bland annat bedömning av skatterisker, utformning av effektiva holding- och finansieringsstrukturer samt hantering av frågor kopplade till dubbelbeskattningsavtal och regler mot skatteflykt. Genom ett integrerat angreppssätt möjliggörs strategisk planering av skattepositioner i flera jurisdiktioner samtidigt som regelefterlevnad, transparens och långsiktig hållbarhet säkerställs. Skicka en förfrågan

Internationell skatteoptimering i en dansk kontext

Internationell skatteoptimering i en dansk kontext utgör en avancerad rådgivningsdisciplin där gränsöverskridande transaktioner, ägarstrukturer och finansieringsflöden analyseras utifrån både dansk rätt och internationella standarder. Läs mer.

Fallstudie

Skatteoptimerad omstrukturering för nordisk tech

En snabbväxande digital plattform inom mjukvarutjänster stod inför ett avgörande vägskäl. Bolaget hade vuxit från lokal startup till nordisk aktör med kunder i över tio l...Läs mer +

Internationell skatteoptimering för livsmedelsbolag

En etablerad producent av förädlade livsmedel med fabriker i flera europeiska länder stod inför pressade marginaler. Råvarupriserna steg, logistik blev dyrare och konkurr...Läs mer +

Global skattestrategi för industrikoncern

En internationell koncern som tillverkar industriell utrustning stod inför en ny verklighet. Skatteregler förändrades snabbt, OECD:s BEPS-initiativ skärpte kraven och fle...Läs mer +

Internationell skatteefterlevnad för e-handel

En digital detaljhandlare inom e-handel hade på bara några år gått från nationell aktör till att sälja varor till kunder i över tjugo europeiska länder. Plattformen var s...Läs mer +

Vad vi erbjuder

Skatteplanering global

Vi utformar och implementerar hållbara internationella skatteplaneringsstrukturer som optimerar den globala skattekvoten utan att kompromissa med regelefterlevnaden.

Strukturering koncern

Vi analyserar och omstrukturerar koncerners gränsöverskridande ägar- och finansieringsstrukturer för att uppnå skatteeffektivitet och affärsmässig flexibilitet.

Regelverk efterlevnad

Vi säkerställer att våra klienter följer internationella skatteregler, inklusive BEPS, CFC-regler och ekonomisk substans, genom löpande rådgivning och riskkartläggning.

Transfer pricing

Vi utformar internprissättningsmodeller, tar fram dokumentation och stödjer vid implementering för att uppfylla krav i flera jurisdiktioner samtidigt.

Tvist lösning

Vi företräder klienter i internationella skattetvister, förhandlingar om ömsesidiga överenskommelser och skiljeförfaranden mellan skattemyndigheter.

Förändring rapportering

Vi hjälper företag att anpassa sig till nya globala rapporteringsstandarder, såsom land-för-land-rapportering och andra transparenskrav.

Etablering marknad

Vi rådgiver kring skatteaspekter vid etablering på nya marknader, inklusive val av bolagsform, lokala incitament och källskattefrågor.

Due diligence

Vi genomför internationell skatte-due-diligence vid förvärv, avyttringar och omstruktureringar för att identifiera risker och möjligheter i flera länder.

Internationell skatterätt som motor för hållbar framtid

Internationell skatterätt har på kort tid blivit ett av de mest strategiska verktygen för företag som vill förena global expansion med hållbar affärsutveckling. När kapital, data och värdekedjor rör sig över gränserna påverkar varje skattebeslut inte...

Läs mer

Hur kan vi stödja dig?

Internationell skatterätt innebär komplexa regler, gränsöverskridande transaktioner och ökade krav från myndigheter i flera jurisdiktioner. Genom ett samlat angreppssätt kan risker minskas, skattekostnader optimeras och regelefterlevnad säkerställas i alla länder där verksamhet bedrivs.
Gränsöverskridande skatteplanering och strukturering
+
Radner hjälper till att analysera och utforma hållbara skatteupplägg för koncerner med verksamhet i flera länder. Fokus ligger på att skapa effektiva strukturer för ägande, finansiering och vinstfördelning som är förenliga med gällande lagstiftning och internationella riktlinjer. I arbetet beaktas dubbelbeskattningsavtal, nationella skatteregler och administrativa krav i varje relevant jurisdiktion. Särskild vikt läggs vid att identifiera riskområden som kan leda till dubbelbeskattning eller skattetvister. Genom löpande uppföljning kan strukturer anpassas när lagstiftning, praxis eller affärsmodeller förändras. På så sätt skapas en långsiktigt robust och förutsägbar skattemiljö för både ägare och verksamhet.
Internprissättning och dokumentation enligt internationella standarder
+
Vi stödjer företag i att utforma och dokumentera internprissättning i enlighet med internationella riktlinjer och lokala regler. Arbetet omfattar analys av värdekedjor, funktions- och riskfördelning samt val av lämpliga prissättningsmetoder. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa att internpriserna speglar affärsmässiga realiteter och kan motiveras vid en skattekontroll. Radner upprättar eller granskar dokumentation på koncernnivå och landnivå, inklusive jämförelseanalyser och ekonomiska underlag. Där det behövs kan stöd ges i dialog med skattemyndigheter, exempelvis vid förhandsbesked eller ömsesidiga överenskommelser mellan länder. Genom en väl genomarbetad internprissättningsmodell minskas risken för skattetvister, eftertaxering och skattetillägg.
Dubbelbeskattningsavtal, källskatt och gränsöverskridande investeringar
+
Vi analyserar hur dubbelbeskattningsavtal och nationella regler påverkar beskattningen av utdelningar, räntor, royalty och kapitalvinster. Särskilt fokus läggs på att identifiera möjligheter att undvika eller reducera källskatt genom korrekt strukturering och rätt användning av avtal. Radner bistår med att tolka komplexa bestämmelser, bedöma skatterättslig hemvist och säkerställa att formella krav uppfylls för att kunna tillämpa förmånliga skattesatser. Vid internationella investeringar görs helhetsbedömningar av skattekonsekvenser i både investerarens och mottagarens jurisdiktion. Stöd kan även ges vid ansökningar om återbetalning av felaktigt innehållen källskatt och vid kontakter med utländska myndigheter. Genom ett strukturerat arbetssätt kan onödiga skattekostnader undvikas och kassaflöden optimeras.
Global regelefterlevnad, rapportering och hantering av skatterisker
+
Radner hjälper till att bygga upp processer och rutiner för global skatteefterlevnad, inklusive rapportering, kontroll och intern styrning. Arbetet omfattar kartläggning av skatterisker, genomgång av befintliga rutiner och rekommendationer för förbättringar. Särskild vikt läggs vid krav kopplade till internationella informationsutbyten, land-för-land-rapportering och andra transparensinitiativ. Vi bistår även med att förbereda underlag inför skattekontroller och revisioner, samt med strategier för att hantera dialogen med myndigheter. Vid behov kan stöd ges i utformning av intern skattepolicy och riktlinjer för beslutsfattande inom koncernen. Genom ett systematiskt riskarbete kan oväntade skattekrav minskas och förtroendet hos ägare, investerare och myndigheter stärkas.

Varför välja oss?

Nordisk expertis

Vi kombinerar djup kunskap om internationell skatterätt med många års praktisk erfarenhet från den danska marknaden. Vi säkerställer att våra lösningar alltid är anpassade till både nordiska och globala regelverk.

Strategisk helhetssyn

Vi ser inte bara till skattereglerna utan integrerar juridik, affärsstrategi och riskhantering i varje uppdrag. Vi utformar strukturer som både minimerar skatterisker och stärker våra kunders långsiktiga konkurrenskraft.

Praktisk genomförandekraft

Vi följer våra kunder hela vägen från analys och planering till konkret implementering i Danmark och utomlands. Vi tar ansvar för att lösningarna fungerar i praktiken, inte bara på papper.

Kontakt

Behöver du mer information? Kontakta oss.