Internationales Steuerrecht

Die Dienstleistung im Bereich Internationales Steuerrecht umfasst die strukturierte steuerliche Planung und laufende Beratung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten von Unternehmen und Investoren. Im Mittelpunkt stehen die Analyse und Optimierung internationaler Steuerstrukturen, die Minimierung steuerlicher Risiken sowie die Sicherstellung der Einhaltung komplexer, multinationaler Steuervorschriften. Durch die Verknüpfung von steuerrechtlicher Expertise mit wirtschaftlicher und regulatorischer Perspektive wird eine rechtssichere und effiziente Gestaltung globaler Geschäftsmodelle ermöglicht. Eine Anfrage einreichen

Internationales Steuerrecht in Dänemark strategisch nutzen

Internationales Steuerrecht in Dänemark gewinnt in einer zunehmend vernetzten Wirtschaft eine zentrale Bedeutung für Unternehmen, Finanzinvestoren und Familiengesellschaften mit grenzüberschreitender Ausrichtung. Weiterlesen.

Fallstudie

Grenzüberschreitende Steuerstrategie für die Industrie

Ein europäischer Hersteller von Präzisionskomponenten für den Maschinenbau stand vor einer komplexen steuerlichen Ausgangslage. Das Unternehmen produzierte in drei Länder...Mehr +

Steuerliche Neuordnung eines E-Commerce-Konzerns

Ein schnell wachsender Onlinehändler aus der Konsumgüterbranche hatte in wenigen Jahren eine beeindruckende internationale Präsenz aufgebaut. Lager in mehreren EU-Staaten...Mehr +

Internationale Steueroptimierung im Lebensmittelhandel

Ein Großhändler für Lebensmittel mit Schwerpunkt auf gekühlten und tiefgekühlten Produkten hatte seine Aktivitäten in den letzten Jahren stark internationalisiert. Einkau...Mehr +

Steuerstrategie für einen internationalen IT-Dienstleister

Ein mittelgroßer IT- und Beratungsdienstleister mit Schwerpunkt auf Unternehmenssoftware hatte in den letzten Jahren zahlreiche Auslandsprojekte gewonnen. Implementierung...Mehr +

Was wir anbieten

Grenzüberschreitende Strukturierung

Wir entwickeln und optimieren internationale Steuerstrukturen, damit Ihre grenzüberschreitenden Investitionen rechtssicher, effizient und nachhaltig ausgestaltet sind.

Verrechnungspreise Dokumentation

Wir konzipieren, implementieren und dokumentieren Verrechnungspreissysteme, die sowohl betriebswirtschaftlichen Anforderungen als auch den aktuellen OECD- und lokalen Vorschriften entsprechen.

Doppelbesteuerung Abwehr

Wir analysieren Doppelbesteuerungsabkommen, identifizieren Entlastungspotenziale und begleiten Sie bei der Durchsetzung von Entlastungsansprüchen gegenüber den Finanzbehörden.

Internationale Compliance

Wir stellen sicher, dass Ihre weltweiten Steuerdeklarationen, Meldungen und Dokumentationspflichten fristgerecht und konsistent erfüllt werden und reduzieren so Haftungs- und Sanktionsrisiken.

M&A Steuerstrukturierung

Wir strukturieren internationale Unternehmensakquisitionen, Veräußerungen und Umstrukturierungen steuerlich optimal und begleiten den gesamten Transaktionsprozess aus steuerlicher Sicht.

Betriebsstätten Analyse

Wir prüfen, ob und wo Betriebsstätten im Ausland begründet werden, bewerten die steuerlichen Folgen und entwickeln Strategien zur Minimierung der globalen Steuerlast.

Steuerrisiken Management

Wir identifizieren internationale Steuerrisiken, quantifizieren deren finanzielle Auswirkungen und etablieren mit Ihnen robuste Governance- und Kontrollmechanismen.

Behörden Kommunikation

Wir vertreten Ihre Interessen in Betriebsprüfungen, Verständigungsverfahren und Advance Pricing Agreements und führen den fachlichen Dialog mit in- und ausländischen Steuerbehörden.

Internationales Steuerrecht als Hebel für nachhaltige Zukunftsstrategien

Internationales Steuerrecht steht heute im Spannungsfeld zwischen globalem Wettbewerb, wachsender Regulierung und dem Druck, ökologische und soziale Verantwortung zu übernehmen. Beratungsunternehmen, die sich auf diese komplexe Materie spezialisiert ...

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Wie können wir Sie unterstützen?

Im Bereich des internationalen Steuerrechts werden grenzüberschreitende Strukturen so gestaltet, dass steuerliche Risiken minimiert und Chancen konsequent genutzt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die rechtssichere Planung, die effiziente Umsetzung sowie die laufende Begleitung international tätiger Unternehmen und ihrer Anteilseigner.
Grenzüberschreitende Steuerstrukturierung und Standortwahl
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Im Rahmen der internationalen Steuerstrukturierung werden Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten systematisch analysiert, um steuerlich effiziente und rechtssichere Strukturen zu entwickeln. Dabei erfolgt eine Bewertung alternativer Standorte unter Berücksichtigung von Körperschaftsteuer, Quellensteuern, Hinzurechnungsbesteuerung und sonstigen steuerlichen Rahmenbedingungen. Radner entwickelt auf dieser Basis Strukturvorschläge, die sowohl die steuerliche Belastung als auch regulatorische Anforderungen und Substanzvorgaben einbeziehen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Vermeidung von Doppelbesteuerung und der Nutzung von Entlastungsmechanismen nach Doppelbesteuerungsabkommen. Zudem werden Holding‑, Finanzierungs‑ und Lizenzstrukturen so ausgestaltet, dass sie den wirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechen und den aktuellen Anforderungen der Finanzverwaltungen standhalten. Abschließend wird die Umsetzung der gewählten Struktur steuerlich begleitet und bei Bedarf mit den zuständigen Behörden abgestimmt.
Verrechnungspreise und Dokumentationspflichten
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Im Fokus der Beratung zu Verrechnungspreisen steht die Analyse konzerninterner Liefer‑ und Leistungsbeziehungen sowie der zugrunde liegenden Wertschöpfung. Es werden Verrechnungspreissysteme entwickelt, die dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen und gleichzeitig betriebswirtschaftlich praktikabel sind. Wir unterstützen bei der Erstellung der erforderlichen Verrechnungspreisdokumentation, einschließlich Master File, Local File und länderspezifischer Berichte. Dabei werden aktuelle Anforderungen der Finanzverwaltungen sowie Leitlinien internationaler Organisationen konsequent berücksichtigt. Auf Wunsch erfolgt die Begleitung von Verständigungsverfahren oder Vorabverständigungen mit den Steuerbehörden, um Planungssicherheit zu erhöhen. Darüber hinaus werden bestehende Verrechnungspreissysteme regelmäßig überprüft, um Risiken aus Betriebsprüfungen frühzeitig zu erkennen und zu begrenzen.
Doppelbesteuerungsabkommen, Quellensteuern und internationale Compliance
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Im Bereich der Doppelbesteuerungsabkommen liegt der Schwerpunkt auf der korrekten Anwendung und Ausschöpfung der darin vorgesehenen Entlastungsmechanismen. Radner prüft, ob und in welchem Umfang Quellensteuern auf Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren reduziert oder erstattet werden können. Es werden Anträge auf Freistellung oder Erstattung vorbereitet und der gesamte Prozess gegenüber den zuständigen Behörden begleitet. Zudem erfolgt eine laufende Überwachung der sich ändernden Rechtslage, um neue Risiken und Gestaltungsspielräume frühzeitig zu identifizieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einhaltung internationaler Melde‑ und Registrierungspflichten, etwa im Zusammenhang mit wirtschaftlich Berechtigten oder grenzüberschreitenden Gestaltungen. Dadurch wird sichergestellt, dass internationale Compliance‑Anforderungen erfüllt und Sanktionen vermieden werden.
Internationale Umstrukturierungen, Betriebsstätten und Wegzugsbesteuerung
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Bei internationalen Umstrukturierungen werden Verschmelzungen, Spaltungen, Funktionsverlagerungen und Asset‑Deals steuerlich geplant und begleitet. Wir analysieren die Auswirkungen auf bestehende Betriebsstätten und prüfen, ob und in welchem Umfang neue steuerliche Anknüpfungspunkte im In‑ und Ausland entstehen. Besonderes Augenmerk gilt der Bewertung übertragener Funktionen, Risiken und immaterieller Werte, um verdeckte Entstrickungen und unerwartete Steuerbelastungen zu vermeiden. Radner unterstützt zudem bei der steuerlichen Beurteilung von Wegzügen von Gesellschaften und Anteilseignern, einschließlich der Wegzugsbesteuerung und deren möglichen Stundung oder Vermeidung. Im Rahmen von Betriebsprüfungen werden die gewählten Strukturen und Bewertungen gegenüber den Finanzbehörden verteidigt und erforderliche Nachweise aufbereitet. Ergänzend erfolgt eine vorausschauende Planung, um künftige Umstrukturierungen flexibel und steuerlich effizient gestalten zu können.

Warum uns wählen?

Grenzüberschreitende Expertise

Wir verbinden tiefgehendes Fachwissen im internationalen Steuerrecht mit einem klaren Fokus auf die Besonderheiten des dänischen Marktes. Dabei berücksichtigen wir stets sowohl nationale als auch grenzüberschreitende Regelungen, um für unsere Mandanten rechtssichere und steuerlich optimierte Strukturen zu schaffen.

Individuelle Strukturierung

Wir entwickeln maßgeschneiderte steuerliche Konzepte, die exakt auf die Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten unserer Mandanten abgestimmt sind. So stellen wir sicher, dass internationale Aktivitäten effizient gestaltet werden und gleichzeitig alle Compliance-Anforderungen in Dänemark und im Ausland erfüllt sind.

Proaktive Compliance

Wir begleiten unsere Mandanten proaktiv bei der Umsetzung komplexer Dokumentations- und Meldepflichten, insbesondere im Bereich Verrechnungspreise und Meldesysteme für grenzüberschreitende Gestaltungen. Durch frühzeitige Risikoanalysen und laufende Überwachung regulatorischer Änderungen minimieren wir steuerliche und rechtliche Risiken nachhaltig.

Kontakt

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